TRAINING REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA

TRAINING REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA

TRAINING REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA   DESKRIPSI TRAINING REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA Pelatihan regulasi dan aplikasi withholding tax di Indonesia sangat penting untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan individu. Dalam sistem perpajakan Indonesia, withholding tax atau pajak pemotongan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memastikan bahwa pajak dipungut langsung dari sumber penghasilan, baik itu berupa gaji, dividen, bunga, maupun jasa. Dengan pelatihan yang memadai, para pelaku bisnis dan profesional pajak dapat memahami peraturan yang berlaku, menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, serta meminimalkan risiko sanksi administratif dan hukum. Selain itu, pelatihan ini juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap perubahan regulasi yang seringkali terjadi, sehingga mengurangi potensi kesalahan yang bisa berdampak pada reputasi perusahaan dan kewajiban fiskal negara. TUJUAN PELATIHAN REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA Tujuan pelatihan regulasi dan aplikasi withholding tax di Indonesia adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para profesional, baik di sektor swasta maupun publik, terkait peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam hal pemotongan pajak di sumber penghasilan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dengan jelas mekanisme dan kewajiban perpajakan yang terkait dengan withholding tax, termasuk penghitungan yang benar, penyetoran, dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk membantu peserta mengurangi risiko kesalahan dalam penerapan aturan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan, serta meminimalkan potensi sanksi administratif atau hukum akibat ketidakpatuhan. Dengan pelatihan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya kepatuhan pajak dan kontribusi yang tepat terhadap pendapatan negara. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA Pengenalan Pajak dan Sistem Perpajakan di Indonesia Definisi pajak dan jenis-jenis pajak Sistem perpajakan di Indonesia Peran pajak dalam perekonomian negara Konsep dan Pengertian Withholding Tax Apa itu withholding tax (pajak pemotongan) Tujuan dan manfaat withholding tax dalam sistem perpajakan Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan withholding tax Peraturan Perpajakan Terkait Withholding Tax di Indonesia Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan turunannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait withholding tax Kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak oleh pihak ketiga (pemberi penghasilan) Jenis-Jenis Withholding Tax dan Tarif yang Berlaku PPh Pasal 21 (gaji dan honorarium) PPh Pasal 22 (pajak atas impor dan transaksi tertentu) PPh Pasal 23 (dividen, bunga, royalti, dan sewa) PPh Pasal 26 (pajak untuk orang asing) Tarif pajak yang berlaku untuk setiap jenis withholding tax Proses Perhitungan dan Pemotongan Withholding Tax Cara menghitung besaran pajak yang harus dipotong Prosedur pemotongan pajak dari penghasilan Contoh perhitungan withholding tax pada berbagai jenis penghasilan Penyetoran dan Pelaporan Withholding Tax Proses penyetoran pajak yang dipotong ke kas negara Cara pelaporan pajak yang telah dipotong melalui SPT Masa PPh Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak Kewajiban Pengusaha dan Pemberi Penghasilan dalam Withholding Tax Kewajiban administrasi bagi perusahaan dalam pemotongan pajak Penyusunan bukti potong dan pelaporan kepada karyawan atau penerima penghasilan Pencatatan transaksi terkait withholding tax dalam pembukuan perusahaan Pengecualian dan Pembebasan dalam Withholding Tax Penghasilan yang tidak dikenakan withholding tax Pembebasan pajak untuk penghasilan tertentu (misalnya, penghasilan dari kegiatan tertentu) Prosedur untuk mengajukan pembebasan atau pengurangan tarif withholding tax Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak Pemeriksaan dan audit pajak terkait withholding tax Sanksi administratif dan denda akibat ketidakpatuhan dalam pemotongan dan pelaporan pajak Langkah-langkah untuk menghindari risiko sanksi dan kesalahan administrasi Studi Kasus dan Simulasi Aplikasi Withholding Tax Studi kasus penghitungan dan pemotongan withholding tax dalam berbagai skenario Simulasi penyetoran dan pelaporan withholding tax dengan menggunakan aplikasi perpajakan (e-filing, e-billing) Diskusi dan analisis kasus praktis Perubahan Regulasi dan Perkembangan Terbaru dalam Withholding Tax Pembaruan peraturan terkait withholding tax (misalnya, perubahan tarif atau kebijakan) Dampak dari perubahan regulasi terhadap praktik perpajakan Rekomendasi untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan pajak Tanya Jawab dan Diskusi Interaktif Sesi tanya jawab terkait materi pelatihan Diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi withholding tax di perusahaan Pembahasan solusi praktis dan best practices PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN REGULASI DAN APLIKASI WITHOLDING TAX DI INDONESIA Profesional Pajak Konsultan pajak yang membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan Pengacara atau advokat yang mengurus masalah perpajakan dan pajak perusahaan Staf atau Divisi Akuntansi dan Keuangan Staf akuntansi yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan pajak Tim keuangan yang terlibat dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan withholding tax Manajer dan Direktur Keuangan Pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan pajak perusahaan, termasuk manajemen pajak dan pengambilan keputusan strategis terkait pajak Perusahaan dan Pengusaha Perusahaan besar maupun kecil yang melakukan pemotongan pajak untuk karyawan atau mitra kerja Pengusaha yang memberikan penghasilan kepada pihak ketiga dan wajib memotong dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku Penyedia Jasa atau Kontraktor Penyedia jasa profesional yang menerima pembayaran dengan pemotongan pajak, seperti konsultan, pengacara, arsitek, atau kontraktor Instansi Pemerintah dan Pegawai Negeri Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait yang menangani administrasi perpajakan dan pemotongan pajak Auditor dan Pengawas Internal Perusahaan Auditor yang mengaudit kewajiban pajak perusahaan dan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan withholding tax Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib pajak individu yang menerima penghasilan berupa gaji, honorarium, atau pembayaran lainnya yang dikenakan withholding tax, yang perlu memahami hak dan kewajibannya terkait pemotongan pajak Perusahaan Asing yang Beroperasi di Indonesia Perusahaan internasional yang memiliki cabang atau karyawan di Indonesia yang perlu mematuhi peraturan withholding tax terkait penghasilan yang diterima oleh karyawan atau mitra usaha Pemateri/ Trainer Pelatihan Regulasi Dan Aplikasi Witholding Tax Di Indonesia Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Perpajakan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pelaporan Withholding Tax Training ini dilaksanakan di…
Read more


May 23, 2025 0
TRAINING WITHHOLDING TAX STRATEGY

TRAINING WITHHOLDING TAX STRATEGY

TRAINING WITHHOLDING TAX STRATEGY   DESKRIPSI PELATIHAN WITHHOLDING TAX STRATEGY  Pelatihan mengenai strategi withholding tax sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat dan optimal bagi perusahaan. Dengan memahami mekanisme dan peraturan terkait pajak yang dipotong oleh pihak ketiga, perusahaan dapat menghindari sanksi atau denda yang timbul akibat ketidakpatuhan. Selain itu, pelatihan ini membantu para profesional di bidang keuangan dan akuntansi untuk lebih efisien dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan penerapan strategi withholding tax yang tepat, perusahaan juga dapat memaksimalkan manfaat dari potongan pajak yang mungkin tersedia, serta menjaga reputasi perusahaan dalam hal kewajiban perpajakan. TUJUAN PELATIHAN WITHHOLDING TAX STRATEGY Meningkatkan Pemahaman Perpajakan: Peserta dapat memahami peraturan dan kebijakan terkini mengenai pajak yang harus dipotong dan disetorkan kepada otoritas pajak. Menghindari Kesalahan dalam Pemotongan Pajak: Membekali peserta dengan pengetahuan yang cukup untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak yang dapat berujung pada sanksi. Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan: Memberikan wawasan tentang cara memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban perpajakan dengan efisien dan sesuai aturan. Memaksimalkan Keuntungan Pajak: Mengajarkan cara memanfaatkan potongan pajak yang tersedia, yang dapat menguntungkan perusahaan secara finansial. Meningkatkan Kinerja Tim Keuangan: Meningkatkan kemampuan tim keuangan dan akuntansi dalam mengelola dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan akurat. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN WITHHOLDING TAX STRATEGY Pendahuluan Tentang Withholding Tax Pengertian withholding tax Fungsi dan pentingnya withholding tax dalam perpajakan Prinsip dasar pemotongan pajak oleh pihak ketiga Regulasi dan Peraturan yang Berlaku Peraturan pajak yang mengatur withholding tax di Indonesia Ketentuan terbaru terkait withholding tax Jenis-jenis pajak yang dikenakan withholding tax (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dll.) Mekanisme dan Prosedur Withholding Tax Prosedur pemotongan dan penyetoran pajak Batas waktu pemotongan dan penyetoran pajak Cara perhitungan tarif pajak untuk berbagai jenis transaksi Contoh-contoh penerapan withholding tax pada berbagai situasi Strategi Perencanaan Pajak dengan Withholding Tax Pengelolaan pajak yang efisien menggunakan withholding tax Cara memanfaatkan potongan pajak untuk mengurangi beban perusahaan Strategi pengelolaan pajak bagi perusahaan multinasional Dokumentasi dan Pelaporan Pajak Penyusunan dan pelaporan SPT masa PPh 21, 22, 23 Pentingnya dokumentasi yang akurat dalam penghitungan pajak Penggunaan e-filing untuk pelaporan pajak secara digital Tantangan dan Masalah Umum dalam Implementasi Withholding Tax Kesalahan umum dalam pemotongan dan pelaporan pajak Potensi sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan Solusi untuk mengatasi masalah dalam implementasi withholding tax Studi Kasus dan Diskusi Pembahasan kasus nyata terkait withholding tax Diskusi kelompok untuk memecahkan masalah perpajakan yang dihadapi perusahaan Best Practices dalam Strategi Withholding Tax Tips untuk memastikan kepatuhan pajak yang efektif Praktik terbaik dalam meminimalkan risiko pajak Peran teknologi dalam mendukung manajemen withholding tax Evaluasi dan Penutupan Ujian atau evaluasi pemahaman peserta Tinjauan kembali materi dan pembahasan hasil pelatihan Penyampaian sertifikat pelatihan PESERTA PELATIHAN WITHHOLDING TAX STRATEGY Akuntan dan Staf Keuangan Mereka yang bertanggung jawab dalam perhitungan dan pelaporan pajak perusahaan perlu memahami dengan baik mekanisme withholding tax agar dapat melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajer Pajak atau Kepala Departemen Pajak Manajer pajak atau kepala departemen pajak yang memimpin tim perpajakan perusahaan perlu memahami strategi withholding tax untuk memastikan kepatuhan pajak perusahaan dan mengoptimalkan manfaat perpajakan yang tersedia. Direktur Keuangan atau CFO (Chief Financial Officer) CFO dan direktur keuangan perlu memiliki pemahaman mendalam tentang withholding tax untuk memastikan kebijakan perpajakan perusahaan yang efisien, serta mengelola risiko dan potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh melalui pemotongan pajak yang tepat. Staf Administrasi Perpajakan Staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi perpajakan, termasuk pemotongan pajak, penyetoran, dan pelaporan, sangat memerlukan pelatihan ini agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengusaha dan Pemilik Usaha Pengusaha, terutama yang menjalankan usaha dengan karyawan atau memiliki transaksi dengan pihak ketiga, perlu memahami withholding tax untuk mengelola kewajiban perpajakan yang timbul dari bisnis mereka dan menghindari risiko kesalahan yang dapat mengarah pada sanksi. Konsultan Pajak Konsultan pajak yang memberikan saran kepada klien atau perusahaan mengenai kewajiban perpajakan mereka perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai strategi withholding tax agar dapat memberikan solusi terbaik terkait pengelolaan pajak. Staf HRD (Sumber Daya Manusia) HRD yang mengelola penggajian karyawan harus memahami penerapan withholding tax pada gaji karyawan (misalnya PPh 21) agar pemotongan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan Multinasional Perusahaan yang beroperasi secara internasional atau memiliki hubungan dengan entitas luar negeri perlu memahami aturan withholding tax internasional dan strategi perpajakan yang efisien untuk transaksi lintas negara. Pemateri/ Trainer Pelatihan Withholding Tax Strategy Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hukum Pajak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Strategi Perencanaan Pajak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Strategi Perencanaan Pajak Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,-…
Read more


March 9, 2025 0
TRAINING TAX PLANNING

TRAINING TAX PLANNING

TRAINING TAX PLANNING   DESKRIPSI TRAINING TAX PLANNING Pelatihan tax planning sangat penting bagi perusahaan maupun individu untuk memahami strategi pengelolaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mempelajari cara merencanakan kewajiban pajak yang optimal, meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak, serta menghindari potensi sanksi dari otoritas pajak. Pengetahuan tentang tax planning juga memungkinkan untuk memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, seperti pengurangan pajak atau pengaturan alokasi pajak yang dapat mendukung perkembangan keuangan perusahaan. Selain itu, pelatihan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mempermudah peserta dalam mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. TUJUAN PELATIHAN TAX PLANNING Tujuan pelatihan tax planning adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam merencanakan kewajiban pajak secara efektif dan efisien. Dengan pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi strategi pengelolaan pajak yang optimal, meminimalkan beban pajak secara legal, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang insentif pajak yang tersedia, serta membantu mereka menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat berujung pada sanksi. Tujuan lainnya adalah agar peserta mampu merancang perencanaan pajak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis atau individu, serta meningkatkan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN TAX PLANNING Pengenalan tentang Perpajakan Definisi dan tujuan perpajakan Jenis-jenis pajak dan kewajiban perpajakan Prinsip dasar perpajakan yang berlaku Dasar-dasar Tax Planning Pengertian dan tujuan tax planning Pentingnya tax planning dalam manajemen keuangan Prinsip-prinsip dasar tax planning yang efisien dan legal Strategi Pengelolaan Pajak Pemilihan struktur perusahaan yang tepat untuk tax planning Optimasi pajak melalui struktur pendapatan dan pengeluaran Penggunaan insentif pajak dan fasilitas yang tersedia Teknik perencanaan pajak untuk individu dan perusahaan Peraturan dan Kebijakan Pajak Terkini Peraturan perpajakan yang berlaku saat ini Perubahan-perubahan terbaru dalam regulasi perpajakan Dampak kebijakan pajak terhadap perencanaan pajak Penghindaran Kesalahan dalam Perencanaan Pajak Kesalahan umum dalam perencanaan pajak Risiko hukum dan sanksi terkait dengan perencanaan pajak yang salah Cara menghindari kesalahan dan memastikan kepatuhan Studi Kasus dalam Tax Planning Analisis studi kasus perencanaan pajak untuk perusahaan Studi kasus tax planning untuk individu Pembahasan solusi dan strategi yang dapat diterapkan Optimalisasi Penggunaan Insentif Pajak Penggunaan fasilitas dan insentif pajak yang ada Cara memanfaatkan tax credit, tax deduction, dan tax holiday Perencanaan pajak berbasis program insentif pemerintah Teknologi dalam Tax Planning Penggunaan perangkat lunak dan alat bantu perencanaan pajak Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan perencanaan pajak Pengelolaan Pajak Internasional Pajak lintas negara dan perencanaan pajak internasional Perjanjian penghindaran pajak berganda (DTA) Strategi perencanaan pajak untuk perusahaan multinasional Evaluasi dan Penyesuaian Perencanaan Pajak Teknik evaluasi efektivitas tax planning Penyesuaian perencanaan pajak seiring perubahan situasi ekonomi dan kebijakan Tanya Jawab dan Diskusi Sesi tanya jawab untuk memperjelas konsep dan strategi Diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan solusi nyata PESERTA PELATIHAN TAX PLANNING Pemilik Usaha/Entrepreneur Pemilik usaha, baik perusahaan kecil, menengah, atau besar, perlu memahami tax planning untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan efisien dan meminimalkan beban pajak secara legal. Manajer Keuangan dan Akuntan Perusahaan Para profesional yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan perlu memiliki keterampilan dalam merencanakan dan mengelola pajak untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi pengeluaran pajak. Konsultan Pajak Konsultan pajak yang bekerja dengan klien perusahaan atau individu harus memiliki pemahaman mendalam tentang tax planning untuk memberikan saran yang tepat dalam perencanaan dan pengelolaan pajak. Direktur Keuangan (CFO) CFO perusahaan harus memahami tax planning untuk merencanakan pengelolaan pajak secara strategis, serta memastikan kewajiban pajak perusahaan dipenuhi dengan cara yang efisien dan sesuai dengan peraturan. Pengusaha Individu dan Profesional Individu dengan penghasilan besar, seperti pengusaha, profesional (dokter, pengacara, arsitek), atau pekerja lepas, juga perlu mengetahui strategi pengelolaan pajak untuk mengoptimalkan pajak mereka. Penyusun Laporan Keuangan (Akuntan) Akuntan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak juga membutuhkan pemahaman tentang tax planning untuk memastikan kewajiban pajak dilaporkan dengan benar dan optimal. Staf Pajak dan Auditor Pajak Staf pajak yang terlibat dalam penghitungan dan pelaporan pajak perlu memiliki pemahaman yang baik tentang teknik-teknik perencanaan pajak untuk membantu klien atau perusahaan dalam mematuhi kewajiban pajak mereka. Investor dan Pemilik Saham Investor atau pemilik saham di perusahaan perlu memahami bagaimana tax planning dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan laba perusahaan, serta memaksimalkan keuntungan mereka dengan pengelolaan pajak yang tepat. Praktisi Pajak Internasional Praktisi yang bekerja dalam perusahaan multinasional atau menangani pajak lintas negara perlu memiliki keterampilan dalam perencanaan pajak internasional, termasuk memahami perjanjian penghindaran pajak berganda (DTA). Pemerintah dan Pejabat Perpajakan Pejabat perpajakan atau pihak yang bekerja di institusi perpajakan memerlukan pelatihan dalam memahami konsep tax planning untuk memberikan panduan dan mengawasi kepatuhan perpajakan yang lebih baik. Pemateri/ Trainer Pelatihan Tax Planning Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Perencanaan Pajak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pengelolaan Pajak Internasional Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu…
Read more


March 7, 2025 0
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions

© 2023 Created with Royal Elementor Addons